Aprenda como emitir NF-e de devolução com ST e IPI
Se você tem dúvidas sobre a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) para Devolução de Compras e Trocas quando há ICMS (imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), ST (Substituição Tributária ) e IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), esse artigo é para você! Ensinaremos como emitir NF-e de devolução nesses casos.
NF-e de devolução
Quando emitimos uma nota fiscal de devolução, esta deve ser uma cópia fiel da nota fiscal de compra no que diz respeito aos valores de itens e tributos.
Empresas do ramo varejistas, quando compram de um Substituto Tributário ou Contribuinte do IPI, não devem devolver a nota destacando o IPI e a ST, nos campos próprios, mas ao invés disso informar os valores no campo dados adicionais da NF-e. Com as alterações da NT a SEFAZ passou a validar a totalização da NF-e e com isso os arquivos XML gerados pelo sistema estavam sendo rejeitados.
Como emitir nota fiscal de devolução com IPI e ST
Para emitir a nota corretamente, simplesmente informe:
- O fornecedor para o qual está sendo efetuada a devolução;
- você deve preencher a NF-e de Devolução observando atentamente o CFOP (se a mercadoria a ser devolvida tiver ST o CFOP a utilizar é o x.411 (5.411 para dentro do Estado e 6.411 para fora do Estado) se a mercadoria tem tributação normal (sem ST) utilize o CFOP 5201 (para devolução produção industrial) ou 5202 (para mercadorias do comercio) dentro do Estado e 6201 ou 6202, para fora do Estado, conforme seja devolução para indústria ou comercio, respectivamente. O CFOP independe de regime tributário das empresas;
- produtos a serem devolvidos com os valores exatamente como na nota de compra;
- valor do produto;
- ICMS próprio(para empresas do regime normal;
- não informe IPI e ST nos campos próprios;
- informe CST 00 para empresas do regime normal e CSOSN 102 para empresas do simples nacional.
- some os valores de IPI e ST de todos os itens a serem devolvidos e informe no campo “Outras despesas acessórias”;
- informe o valor de IPI e ST nos dados adicionais da nota fiscal;
- emita a NF-e de Devolução exatamente pelo valor unitário do produto cobrado na(s) NF-e(s) de origem, sem ST e sem IPI;
- informe em “Dados Adicionais” o(s) numero(s) da(s) NF-e(s) e a chave de acesso da(s) NF-e(s) de origem e a data dela(s).
Pronto! Assim você conseguirá emitir a NF-e de devolução!
Ainda não entendeu? Escreva suas dúvidas para a gente na seção de comentários!
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Escrito por
Consultor TagPlus
Bom dia!
estou com uma duvida sobre o codigo do produto. fiz uma devolução com o codigo do item que tenho cadastrado no meu sistema, mas o fornecedor ta me solicitando uma carta de correção para alterar o codigo do produto igual o dele. esta correto isso? tem alguma legislação que fala sobre?
Até onde eu sabia, o codigo do item nao é universal e eu uso o meu.
desde ja agradeço.
Olá,
Você deve entrar em contato com o fornecedor para verificar mais afundo a origem da solicitação, sugerimos que contate um contador para ter um acompanhamento correto.
Numa Devolução onde o fornecedor não é optante pelo Simples e o cliente, sim, devo colocar CST ou CSOSN?
Bom dia!
Preciso saber como emito uma Nota de Devolução onde o fornecedor não é optante pelo Simples e o cliente sim. Em Dados Adicionais, como informo o ICMS, o IPI e o ICMS ST e qual CST utilizo. Se é o mesmo CST para os produtos sujeitos, ou não, à Substituição Tributária
Obrigada!
A minha empresa é do simples nacional e nao gera crédito fiscal de ipi.
Estou emitindo NF de devolução com CFOP 6.202. Na NF de origem havia ICMS e IPI. Não sou contribuinte de IPI e os valores totais entre NF de origem e NF de devolução n estão iguais . Primeira dúvida: Meu sistema está destacando ICMS da NF de devolução, é isso mesmo? Ou eu deveria apenas informá-lo e aonde? Segunda: Devo informar o valor do IPI em despesas acessorias, mas isso não deixa as NFs com valores iguais. Terceira dúvida : veio na nota de entrada o cst 100 . Qual vai ser o Csosn da devolução 101 ou 102
Prezados, bom dia!
A minha empresa é do simples nacional e nao gera crédito fiscal de piu.
Estou emitindo NF de devolução com CFOP 6.202. Na NF de origem havia ICMS e IPI. Não sou contribuinte de IPI e os valores totais entre NF de origem e NF de devolução n estão iguais . Primeira dúvida: Meu sistema está destacando ICMS da NF de devolução, é isso mesmo? Ou eu deveria apenas informá-lo e aonde? Segunda: Devo informar o valor do IPI em despesas acessorias, mas isso não deixa as NFs com valores iguais. Terceira dúvida : veio na nota de entrada o cst 100 . Qual vai ser o Csosn da devolução 101 ou 102
Boa Noite.
A minha dúvida é a mesma do Alexandre Queiroz.
Porém a minha empresa é do lucro Presumido.
“Fizemos uma compra para uso e consumo e a nota fiscal que eu recebi veio com a CFOP 6403 destacando o ICMS próprio, ICMS-ST e o IPI.
Preciso fazer a devolução desse produto.
A escrituração foi com a CFOP 2407.
Como devo emitir essa devolução?
Eu sei que a CFOP é 6413.
Minha dúvida é se preciso destacar os impostos nos campos ou nos dados adicionai.”
Olá!
Você vai destacar o ICMS ST e IPI no campo Despesas acessórias e informar nas Informações Adicionais os valores.
Prezados, bom dia!
Estou emitindo NF de devolução com CFOP 6.202.
Na NF de origem havia ICMS e IPI.
Não sou contribuinte de IPI e os valores totais entre NF de origem e NF de devolução não estão fechando no meu sistema.
Primeira dúvida: Meu sistema está destacando ICMS da NF de devolução, é isso mesmo? Ou eu deveria apenas informá-lo em Dados Complementares?
Segunda: Devo informar o valor do IPI em dados complementares, mas isso não deixa as NFs com valores iguais, pois é apenas um texto. Envio assim mesmo? Não sei como fazer as duas NF ficaram com o mesmo valor.
Boa tarde!
1 – Sim, pode-se destacar normal, já que você é contribuinte do ICMS.
2 – Você pode indicar o IPI em ‘Outras Despesas Acessórias’, complementando o valor da NF.
BOM DIA,PRECISO TIRAR UMA DUVIDA;A EMPRESA QUE TRABALHO E SIMPLES NACIONAL E PRECISO FAZER UMA DEVULUCAO AO MEU FORNECEDOR QUE E DO MESMO ESTADO,A NF SO CONTEM UM ITEM POREM TEM IPI E ST;HONESTAMENTE NUNCA FIZ ESSE PROCEDIMENTO
Olá!
Os estabelecimentos comerciais que realizarem DEVOLUÇÃO de mercadorias para estabelecimentos INDUSTRIAIS sujeitos ao IPI, não deverão destacar o IPI nos campos próprios, e sim apenas informar o valor do IPI referente a devolução no campo “informações complementares” da nota fiscal que acobertar a devolução.
No artigo: COMO EMITIR NF-E DE DEVOLUÇÃO COM ST E IPI
Faltou a informação de como fica o CST de Pis e Cofins
A empresa é do simples nacional e estou tentando devolver uma mercadoria para uma empresa de tributação normal e não estou conseguindo
O erro agora é: situação tributaria imformado para cst para emissor do simples nacional(crt=1).
Não sei o que significa por favor me ajude.
MINHA EMPRESA E DO SIMPLES NACIONAL