Corrigindo uma NF-e: Nota Fiscal Complementar
Como agir quando a nota fiscal eletrônica (NF-e) está errada? O que é a Nota Fiscal Complementar?
Se você possui essas dúvidas, hoje vamos tratar sobre a Nota Fiscal Complementar!
O que é Nota Fiscal Complementar?
A Nota Fiscal Complementar é a nota emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original. Ela pode ser complementar de valor, quantidade ou ICMS.
Quando emitir Nota Fiscal Complementar?
A nota complementar deve ser emitida nos seguintes casos:
- Reajuste do preço em qualquer circunstância que implique em aumento do valor original pago;
- Quando o valor do contrato de câmbio de uma exportação acarretar aumento do valor da operação na nota;
- Para regularizar uma nota por alguma diferença de preço ou de quantidade de mercadoria no período de apuração do imposto daquela operação.
Como funciona?
A Nota Fiscal Complementar pode ser usada tanto para NF-e quanto para o modelo 1/1ª, e pode ter o CFOP alterado, mas deve possuir os mesmos produtos da nota original.
É preciso determinar em um campo próprio a qual nota esse complemento se refere, e caso haja algum produto remetido que não tenha sido mencionado na nota de origem, deve-se passar uma nova nota.
A nota complementar é sempre usada para acrescentar algo e nunca para subtrair ou substituir um elemento da operação.
Como preencher uma nota fiscal complementar?
Veja em detalhes o que colocar em cada campo para preencher sua nota fiscal complementar:
- Natureza da Operação: Descreva o que é que a nota está a complementar, como “Complemento de tributo”, “Complemento de preço” ou “Complemento de quantidade”, O CFOP de dentro da tela do produto deve permanecer o mesmo enviado na nota a ser complementada.
- Dados do Destinatário/Remetente: Nesse campo é inserido o nome, endereço, CNPJ do contribuinte ao qual foi impressa a NFe que está sendo complementada.
- Dados do Imposto: Informe apenas o que está sendo complementado, contabilizando somente a diferença da nota original.
- Código do Produto: utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
- Quantidade = 0 (zero) ou a quantidade a ajustar
- Valor total = 0 (zero) ou valor a ajustar- Código de Situação Tributária = utilizar o mesmo código da nota emitida com erro.
- Modalidade de determinação da Base de cálculo = ‘Valor da operação’.
- BC ICMS = Valor do ICMS a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
- Alíquota ICMS = 100. Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
- Valor do ICMS = Valor do ICMS a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS- BC ICMS ST = Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
- Alíquota ICMS ST = 100. Obs.: campo será preenchido somente para permitir a validação da NF-e; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
- Valor do ICMS ST = Valor do ICMS ST a complementar, referente ao item; ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST Cálculo do Imposto.- Base de Cálculo ICMS = Valor do ICMS a complementar ou ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
- Valor do ICMS = Valor do ICMS a complementar ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS
- Base de Cálculo ICMS ST = Valor do ICMS ST a complementar ou ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
- Valor do ICMS ICMS ST = Valor do ICMS ST a complementar ou 0 (zero) caso não seja complemento de ICMS ST
- Valor Total dos Produtos = Valor dos produtos, caso seja complemento de valor ou 0 (zero) caso seja outro tipo de complemento
- Valor total da Nota Fiscal = Valor dos produtos, caso seja complemento de valor; ou Valor do ICMS ST, caso exista complemento de ST; ou 0 (zero) caso seja outro tipo de complemento;
- Dados do Transportador: A modalidade de frete deve ser informada como frete por conta do emitente = 0.
- Dados Adicionais / Informações Complementares: Preencher conforme o regulamento.
Ficou ainda alguma dúvida? Utilize a nossa seção de comentários, logo abaixo!
Imagem: Freepik
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Escrito por
Consultor TagPlus
Bom dia,
Eu emiti uma nota fiscal complementar em dezembro/19, constando somente nota fiscal complementar de icms, mais o meu cliente esta pedindo para eu estornar essa nota e fazer uma nova constando todos os itens porque no complemento eu não mencionei os itens apenas a base de calculo do ICMS e o valor do ICMS.
Eu posso dar entrada nessa nota complementar que emiti em dezembro e emiti uma nova complementar constando todos os itens?
Olá, boa tarde Daniela, tudo bem?
Você pode realizar a devolução dessa nota através de uma nota de entrada referenciando essa nota e, em seguida gerar uma outra nota com os valores do ICMS e indicar os produtos.
Numa nota complementar onde somente o valor total da nota esta a menor e preciso preencher cobrança e informações de pagamento??
Camila, bom dia!
Tudo bem?
O ideal é realizar as indicações financeiras em suas notas.
Recomendamos que sempre faça a indicação de faturamento.
Bom dia
Emiti uma nfe no cfop 5405 contudo o correto seria 5102, como corrigir isso e lançar o imposto devido?
Boa tarde Valdson,
Para corrigir, emita uma Carta de Correção Eletrônica (CC-E).
Clicando aqui, você poderá ver como funciona o processo de emissão de uma CC-E.
Boa tarde Valdson,
No TagPlus, basta realizar a emissão de uma Carta de Correção Eletrônica (CC-e). clique aqui para acessar nosso artigo.
Bom dia, fiz uma nota complementar mas coloquei a CFOP errada, coloquei 5111 e era pra ser 5202. Fiz a nota complementar pq a nota da devolução faltou destacar valor de outras despesas. Qual procedimento a ser feito para arrumar a CFOP dessa nota complementar?
Bom dia, Anna, tudo bem?
Isso depende. Caso tenha menos de 30 dias que a nota foi aprovada você pode alterar o CFOP através de uma CC-e (Carta de Correção Eletrônica), pra saber como fazer pelo TagPlus basta clicar aqui! Caso o prazo já tenha passado, será necessário consultar com sua contabilidade o que pode ser feito quanto a correção e seguir conforme eles recomendarem.
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fiz uma nf onde o valor do produto é o mesmo do valor total, porem por erro de sistema o valor total saiu 00,00 cabe emitir complementar ou correção
A data de entrada e saida deve ser alterada?
Emiti uma nf e o ICMS saiu 19% e o correto seria 20%. estou tentando emitir uma nf complementar porem aparece o erro Informado CST para emissor simples nacional (crt=1), porem nós emitimos nf com o regime tributação normal com a cst 000. e como diz no passo a passo para emissão de nfe complementar teria que ser o mesmo cst, correto?! ja preenchi tudo conforme explica e da esse erro Informado CST para emissor simples nacional (crt=1). pode me ajudar?
preciso emitir NF complementar de destaque VALOR DO ICMS, NF RETORNO REMESSA DE TROCA EM GARANTIA 5.949 .Como tenho que emitir essa NF?
BOA TARDE.
GOSTARIA DE SABER COMO FAZER UMA MOTA FISCAL COMPLEMENTAR COM O VALOR DO FRETE
No PR, posso emitir uma nf-e de complemento de icms de uma nfc-e para consumidor não identificado